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税费计算与申报
主讲教师:
***
课程来源:
***
建议学分:
0.00分
课程编码:
znkj002
课程介绍
课程目录
教师团队
第一章 增值税
s
1认识增值税
(12分钟)
s
1.2确定增值税纳税义务发生时
(9分钟)
s
1.3确定不含税收入
(11分钟)
s
1.4视同销售
(11分钟)
s
1.5确定不得抵扣的进项税额
(11分钟)
s
1.6一般纳税人销售自己使用过的物品或旧货
(10分钟)
s
1.7房地产开发企业增值税的计算与申报
(12分钟)
s
1.8金融服务业增值税的计算与申报
(15分钟)
s
1.9小规模纳税人应纳税额的计算与申报
(13分钟)
第二章消费税
s
2.2从价定率应税消费品应纳税额的计算与申报0e0a50227bc5f9d8-20
(10分钟)
s
2.3自产自用应税消费品应纳税额的计算与申报
(9分钟)
s
2.4委托加工应税消费品应纳税税额的计算与申报
(10分钟)
s
2.5连续生产应税消费品应纳税额的计算与申报
(9分钟)
第三章财产与行为税
s
3.1城建税教育费附加的计算与申报
(9分钟)
s
3.2房产税的计算与申报
(14分钟)
s
3.3印花税的计算与申报
(12分钟)
s
3.4契税的计算与申报
(9分钟)
s
3.5城镇土地使用税的计算与申报
(11分钟)
s
3.6预缴土地增值税
(11分钟)
s
3.7土地增值税的汇算清缴
(11分钟)
s
3.8车船税的计算与申报
(8分钟)
第四章企业所得税
s
4.1认识企业所得税
(9分钟)
s
4.2预缴企业所得税
(11分钟)
s
4.3所得税汇算清缴—表单的选择与填报顺序
(10分钟)
s
4.4收入费用明细表的填报
(8分钟)
s
4.5所得税汇算清缴——职工薪酬的纳税调整
(10分钟)
s
4.6所得税汇算清缴——广告费及业务宣传费的纳税调整
(10分钟)
s
4.7所得税汇算清缴—捐赠支出的纳税调整
(11分钟)
s
4.8所得税汇算清缴—资产折旧摊销额的纳税调整(1)
(8分钟)
s
4.9所得税汇算清缴—资产折旧摊销额纳税调整(2)
(10分钟)
s
4.10所得税汇算清缴—免税、减记收入与加计扣除
(10分钟)
s
4.11所得税汇算清缴—主表的填报
(10分钟)